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2016年度定海区人大常委会办公室部门预算
发布日期:2016-03-08 浏览次数: 来源: w88.com优德

一、 部门概况

定海区人民代表大会常务委员会是定海区人民代表大会的常设机构,机关属行政单位。在职在编人员31名,编外人员8名,离休1名,退休33名,共计73名。经费管理方式为公共财政预算全额供给人员经费和公用经费。常委会办公室为本级部门预算单位。主要职能和工作任务是:

1、主要职能

(一)保证宪法、法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本区的遵守和执行;

  (二)领导或者主持区人民代表大会代表的选举;

(三)召集区人民代表大会会议;

(四)讨论、决定本区改革、发展、稳定的重大决策和政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城市规划和建设、环境和资源保护、民政、民族工作等重大事项;

(五)审议本年度上一阶段全区国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的报告,审议全区国民经济和社会发展五年规划实施情况中期评估报告;

(六)审议上一年度财政预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告,审查、批准区本级上一年度财政决算;

  (七)根据区人民政府的建议,决定对全区国民经济和社会发展规划和年度计划、年度财政预算的部分调整;

(八)审议区人民代表大会及其常务委员会决议、决定贯彻执行情况;

(九)讨论本区人民群众普遍反映或关心的需作出决议、决定的事项;

(十)监督区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作;

(十一)联系区人民代表大会代表,受理人民群众对区人民政府、区人民法院、区人民检察院及其机关工作人员的申诉和意见;

(十二)撤销区人民政府的不适当的决定和命令;

(十三)在区人民代表大会闭会期间,补选舟山市人民代表大会出缺的代表、接受代表辞职和罢免个别代表;

(十四)决定是否许可对区人民代表大会代表采取强制措施限制人身自由或者刑事审判;

(十五)按照法律和法定程序,审议、决定国家机关工作人员的任免,撤销职务和接受辞职;

(十六)讨论决定常务委员会自身建设的重大事项;

(十七)区人民代表大会授权审议、决定的事项;

(十八)常务委员会认为需要审议、决定的其它事项。

常委会办公室下设调研中心,属事业单业,财务为非独立核算。在职在编人员3名。经费管理方式为公共财政预算全额供给人员经费和公用经费。主要职能和工作任务是:

围绕坚持和完善人民代表大会制度、加强民主法制建设和地方人大工作开展理论研究;围绕区人大常委会有关审议议题开展调查研究;做好区人大常委会组织开展的执法检查、代表视察等服务工作;加强与上级人大常委会研究室、区属有关部门的联系交流等。

22016年区人大常委会工作任务

依法审议决定区域经济发展计划、财政预决算执行、民主法治建设等重大事项。依法组织召开区十六届人大五次会议。听取和审议政府关于经济社会发展情况、“七五”普法教育、“六五”依法治区规划实施情况等报告。听取全区现代服务业建设、美丽乡村建设、危旧房改造情况、法检两院上半年工作、镇街人大代表联络站工作,关于《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《中华人民共和国献血法》贯彻实施情况等报告。对区经信科技局、区民政局开展工作评议。抓好信访案件的跟踪督办,维护人民群众的合法权益。严格按照领导干部选拔任用条例和法律规定程序行使好人事任免权。组织各级人大代表开展查找“短板”专题活动,积极配合上级人大做好立法调研和执法检查。加强常委会审议意见落实情况的跟踪监督,进一步提高代表议案建议解决率。努力拓宽履职渠道,充分发挥代表主体作用。注重提升履职实效,全面加强人大自身建设。

二、2016年度部门预算收支情况说明

(一)2016年度部门收入预算情况

2016年度当年公共财政预算拨款1103.18万元

(二)2016年度部门支出预算情况

根据收入预算,安排2016年支出预算1103.18万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出934.18万元,专项支出169万元。

2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出1019.36万元,医疗卫生与计划生育支出42.98万元,住房保障支出40.84万元。

三、部门支出主要内容

(一)一般公共服务支出财政拨款预算数为1019.36万元,主要用于本单位的人员和商品服务等基本支出,开展人大会议、其他人大事务支出等专项业务工作支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出财政拨款预算数为42.98万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(三)住房保障支出财政拨款预算数为40.84万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

(一)因公出国(境)费:根据因公出国计划和实际工作需要,财政拨款预算数为10万元,主要用于单位人员因公出国(境)费。

(二)公务接待费:财政拨款预算数为 38万元,主要用于因公接待的费用。

(三)公务用车费:财政拨款预算数为 34.72万元,其中,安排公务用车运行及维护费预算34.72万元,主要用于公务用车的保险费汽油费维护费等;安排公务用车购置费预算0万元。

 

附件:1.2016年度定海区本级部门收支预算总表

      2.2016年度定海区本级部门财政拨款支出预算表

3.2016年度定海区本级部门“三公”经费预算财政拨款情况表

 

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